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I3   Actualisé le 06/10/2022
Achats
TDCDA - Duplication de commandes

   Ce traitement permet de dupliquer :
- une demande d'achats à partir d'une autre demande d'achats ;
- une commande à partir d'une demande d'achats ou d'une commande.

   Il est possible de générer soit une nouvelle demande d'achats ou commande soit une sous-demande d'achats ou sous-commande.

   La duplication peut être effectuée aussi bien pour des classes d'achats définies en numérotation manuelle qu'en numérotation automatique. Pour une classe définie en numérotation manuelle, le numéro de la demande d'achats ou de la commande à générer doit être précisé à la soumission sauf dans le cas où l'utilisateur veut générer une sous-demande d'achats ou sous-commande.

   L'écran de soumission est divisé en plusieurs parties :
- une partie permet de préciser les critères de sélection qui sont utilisés pour exécuter la recherche des demandes d'achats ou des commandes à dupliquer ;
- une partie permet de préciser les informations de l'en-tête de demande d'achats ou de commande à remplacer dans la nouvelle demande d'achats ou commande générée. Si aucune colonne n'est précisée et si aucune proposition par défaut n'est demandée, la demande d'achats ou la commande est générée à l'identique ;
- une partie permet de préciser les propositions par défaut à effectuer sur l'en-tête et/ou sur les lignes de la demande d'achats ou de la commande générée.

   Le traitement peut être défini en tant que traitement par étape s'il est référencé dans les étapes par classe (GETCA) pour la demande d'achats ou la commande origine.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Etablissement
   Permet de sélectionner les demandes d'achats ou les commandes se rapportant à un ou plusieurs établissement(s).

   Classe, Numéro, Sous-numéro
   Permet de sélectionner un ensemble de demandes d'achats ou de commandes à partir de la classe, du numéro et du sous-numéro.

   Liste
   Code de la liste contenant les demandes d'achats ou les commandes à dupliquer.

   Colonnes à modifier
   Il est possible de modifier une ou plusieurs informations par rapport à la demande d'achats ou à la commande origine. Pour cela, il faut sélectionner l'information à modifier et saisir sa valeur dans le champ correspondant. Les informations modifiables sont :
- établissement ;
- classe d'achats ;
- numéro de demande ou de commande ;
- fournisseur ;
- marché ;
- dépôt ;
- dépôt fournisseur ;
- tiers de commande ;
- adresse du tiers de commande ;
- tiers de facturation ;
- adresse du tiers de facturation ;
- tiers logistique ;
- adresse du tiers logistique ;
- tiers de paiement ;
- adresse du tiers de paiement ;
- informations devise : devise, mode de change, mode de change reporting ;
- informations transport : mode de transport, type de port ;
- informations comptables : CGR A, CGR B, type de taxe, mode de taxe, régime de taxe ;
- mnémonique ;
- objet de la demande ou de la commande ;
- observation réception ;
- observation facture ;
- observation paiement ;
- paramètres 1, 2 et 3 ;
- type ;
- nature ;
- genre ;
- rôle ;
- interlocuteur logistique ;
- interlocuteur externe.

   Il est également possible d'effacer une de ces informations si elle n'est pas obligatoire dans la demande d'achats ou la commande. Pour cela, il ne faut rien saisir ou saisir le caractère "^" dans la valeur correspondante.

   Remarque : aucune donnée des lignes n'est modifiable via les colonnes à modifier.

   Liste

            Numéro
            Code de la liste suivie de son libellé réduit dans laquelle pourront être référencées les demandes d'achats ou les commandes générées. Ce code peut faire référence à une liste déjà existante ou à une nouvelle liste :
- si la liste existe déjà, son libellé réduit est proposé ;
- si la liste est nouvelle, elle peut être créée en appelant la gestion des listes de commandes d'achats (GLSCA) par le bouton "Nouvelle liste".

            Effacer les éléments existants
            Important si la liste dans laquelle doivent être référencées les nouvelles demandes d'achats ou commandes générées existe déjà.
Si la case est cochée, les éléments déjà présents dans la liste sont supprimés. Sinon les éléments composant la liste sont conservés et les demandes d'achats ou commandes générées sont ajoutées à la liste.

   Défaut en-tête

            Fournisseur
   Si cette case est cochée, la demande d'achats ou la commande générée n'est pas dupliquée à l'identique : toutes les propositions liées au fournisseur sont faites lors de la duplication. Ces propositions sont identiques à celles qui sont faites lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA).
Si cette case n'est pas cochée, les informations liées au fournisseur peuvent être soit copiées, soit pour certaines, proposées par défaut en fonction des cases à cocher "Tiers et adresses", "Informations taxe", "Devise", "Dépôts", "Informations transport", "Echéances", "Conditions de facturation", "Gestionnaires" et "Rubriques". Par contre, dans tous les cas, s'il y a un changement d'établissement, de fournisseur et/ou de marché, les défauts sont appliqués.

   Pour plus d'informations sur les propositions par défaut, vous pouvez vous reporter au tableau récapitulatif des propositions par défaut.

            Hors marché
   Cette case indique si les informations : fournisseur, devise, tiers et adresse de facturation, tiers et adresse de paiement, tiers et adresse logistique, tiers et adresse de commande, dépôt, mode de transport, type de port, destination et échéances doivent être proposées, par défaut, du marché.

   Si cette case est cochée, ces informations ne sont pas proposées à partir du marché, mais à partir du fournisseur même si le marché est renseigné.
Si cette case n'est pas cochée, ces informations sont proposées à partir du marché s'il est renseigné, sinon à partir du fournisseur.

            Tiers et adresses
   Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée.

   Si cette case est cochée, les tiers et adresses de facturation, paiement, logistique et commande de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont proposés par défaut. Ces propositions sont identiques à celles qui sont faites lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA).
Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, les tiers et adresses de facturation, paiement, logistique et commande sont copiés. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, de fournisseur et/ou de marché, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée.

            Informations taxe
   Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée.

   Si cette case est cochée, les informations taxe (type, régime et mode) de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont proposées par défaut. Ces propositions sont identiques à celles qui sont faites lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA).
Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, les informations taxe (type, régime et mode) sont copiées. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, de classe, de fournisseur et/ou de marché, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée.

            Devise
   Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée.

   Si cette case est cochée, la devise de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée est proposée par défaut. Cette proposition est identique à celle qui est faite lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA).
Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, la devise est copiée. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, de classe, de fournisseur et/ou de marché, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée.

            Dépôts
   Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée.

   Si cette case est cochée, le dépôt de livraison et le dépôt client/fournisseur de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont proposés par défaut. Ces propositions sont identiques à celles qui sont faites lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA).
Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, le dépôt de livraison et le dépôt client/fournisseur sont copiés. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, de classe, de fournisseur et/ou de marché, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée.

            Informations transport
   Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée.

   Si cette case est cochée, les informations transport (type de port, mode de transport, transporteur et transitaire) de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont proposées par défaut. Ces propositions sont identiques à celles qui sont faites lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA).
Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, les informations transport (type de port, mode de transport, transporteur et transitaire) sont copiées. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, de fournisseur et/ou de marché, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée.

            Echéances
   Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée.

   Si cette case est cochée, les échéances sont créées par défaut à partir de l'échéance du marché si elle est renseignée, sinon à partir de l'échéance du fournisseur.
Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, les échéances de la demande d'achats ou commande origine sont copiées sur la demande d'achats ou commande générée. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, de fournisseur et/ou de marché, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée.

            Conditions de facturation
   Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée.

   Si cette case est cochée, les conditions de facturation sont créées par défaut à partir :
- des conditions de facturation obligatoires (GCFGA) ;
- des conditions de facturation associées au fournisseur (GTFF) ;
- des conditions de facturation associées à la classe d'achats (GCFCA).
Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, les conditions de facturation de la demande d'achats ou de la commande sont copiées sur la demande d'achats ou commande générée. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, de classe et/ou de fournisseur, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée.

            Gestionnaires
   Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée.

   Si cette case est cochée, les gestionnaires (GCAG) sont créés par défaut à partir des gestionnaires associés au fournisseur (GTFG) et des autorisations des gestionnaires par classe (GAGC).
Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, les gestionnaires de la demande d'achats ou de la commande origine sont copiés sur la demande d'achats ou commande générée. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée.

            Rubriques
   Cette case n'est accessible et ne peut être cochée que si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée.

   Si cette case est cochée, les rubriques (GRUCA) associées à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont créées par défaut à partir des rubriques associées au fournisseur (GARUFOU) et à la classe d'achats (GARUNCA).
Si cette case n'est pas cochée et si la case "Défaut fournisseur" n'est pas cochée, les rubriques associées à la demande d'achats ou à la commande origine sont copiées sur la demande d'achats ou commande générée. Par contre, s'il y a un changement d'établissement, les défauts sont appliqués même si aucune de ces deux cases n'est cochée.

            Date comptable
   Si cette case est cochée, la date comptable de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée est proposée par défaut. Cette proposition est identique à celle qui est faite lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA).
Si cette case n'est pas cochée, la date comptable est copiée.

            Date de contrat
   Si cette case est cochée, la date de contrat de l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée est proposée par défaut. Cette proposition est identique à celle qui est faite lors de la saisie d'une demande d'achats (GDAI) ou d'une commande (GCDA).
Si cette case n'est pas cochée, la date de contrat est copiée.

            Textes
   Si cette case est cochée, les textes associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont créés, par défaut, à partir des textes modèles (fournisseur (GTXEFOU), classe d'achats (GTXENCA), pays (GTXEPAYS)).
Si cette case n'est pas cochée, les textes associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande origine sont copiés.

            Paramètres
   Détermine comment sont créés les paramètres associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée :
- recopie : les paramètres associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande origine sont copiés à l'identique ;
- défaut : les paramètres associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée sont créés, par défaut. Suivant que la définition des paramètres (GDPCA) indique que le paramètre doit être ou non contrôlé par rapport à un paramètre, on prend soit la valeur par défaut définie pour le paramètre dans GDPCA, soit l'occurrence par défaut du paramètre (paramètre P01SACAP à P15SACAP) ;
- rien : aucun paramètre n'est créé à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande générée.

   Sous-commande
   Si cette case est cochée, le traitement génère une sous-demande d'achats ou une sous-commande : même classe et même numéro que la demande d'achats ou commande origine.
Si cette case n'est pas cochée, le traitement génère une nouvelle demande d'achats ou commande : incrémentation automatique du numéro ou saisie manuelle du numéro pour les classes en numérotation manuelle.

   Attention : si une des informations servant à la définition d'une sous-demande ou d'une sous-commande est modifiée, le traitement génère une nouvelle demande d'achats ou commande même si cette case est cochée. Ces informations sont :
- l'établissement, la classe, le fournisseur et le marché ;
- la date de commande, le tiers et l'adresse de commande, le tiers et l'adresse de facturation, le tiers et l'adresse de paiement et la devise suivant le paramétrage de la classe d'achats (GNCA, "Sous-commandes").

   Conservation du sous-numéro
   Si cette case est cochée, le sous-numéro de la demande d'achats ou de la commande générée est égal au sous-numéro de la demande d'achats ou commande origine. Dans ce cas, un même numéro de demande ou commande est attribué pour les x sous-demandes ou sous-commandes générées.
Sinon, le sous-numéro est affecté selon le critère "Sous-commande".

   Exemple : Sous-commandes à dupliquer pour l'établissement ETS01 : CDE 1510, sous-numéro 3 à 5

   
Commandes à dupliquer Commandes générées avec conservation du sous-numéro Commandes générées sans conservation du sous-numéro
CDE 1510 3 CDE 2500 3 CDE 2501 1
CDE 1510 4 CDE 2500 4 CDE 2502 1
CDE 1510 5 CDE 2500 5 CDE 2503 1


   Il est possible de gérer la conservation du sous-numéro si les conditions suivantes sont vérifiées :
- la valeur de fin des fourchettes d'établissements, classes et numéros est identique à la valeur de début ;
- le code de la liste n'est pas renseigné ;
- le critère "Sous-commande" n'est pas coché ;
- le numéro de commande, dans les colonnes à modifier, n'est pas renseigné quand la classe de la demande d'achats ou de la commande à générer est définie en numérotation automatique.

   Lignes
   Ces informations déterminent comment sont créés les lignes, les textes et les paramètres associés aux lignes des demandes d'achats ou commandes générées.

            Copie ligne
   Si cette case est cochée, les lignes de la demande d'achats ou de la commande origine sont dupliquées sur la demande d'achats ou commande générée.
Il est possible de ne pas copier certaines lignes de la demande d'achats ou de la commande à dupliquer :
- les lignes de pénalités (lignes de type "P"), les lignes de révisions créées en commande (type "A") et les lignes de révisions créées en réception (type "R"). Cela dépend de l'occurrence LIGRP du paramètre AUTACHAT ;
- les lignes de sous-traitance (lignes de type "S") et les lignes de co-traitance (type "C") en fonction de l'occurrence LIGCS du paramètre AUTACHAT.

   Si cette case n'est pas cochée, les lignes de la demande d'achats ou de la commande origine ne sont pas reprises.

            Défaut ligne
   Détermine comment sont renseignées les informations des lignes générées :
- article : toutes les informations sont proposées par défaut ;
- prix : les prix sont proposés par défaut. Les autres informations sont recopiées à partir des lignes origines ;
- compta. : les informations comptables (compte, CGR A, CGR B, taxe) sont proposées par défaut. Les autres informations sont recopiées à partir des lignes origines ;
- aucun : les lignes sont créées à l'identique par rapport aux lignes origines sauf si l'établissement est modifié auquel cas toutes les informations sont proposées par défaut.

   Attention : dans tous les cas, les informations concernant la déclaration d'échanges de biens entre états membres de l'Union Européenne sont proposées par défaut.

   Pour plus d'informations sur les propositions par défaut, vous pouvez vous reporter à la documentation de GDAL, de GLCA ou au document récapitulatif des propositions par défaut.

            Recopie libellé
   Si cette case est cochée, le libellé de la ligne origine est recopié sur la ligne générée. Sinon, il est proposé par défaut à partir de la référence article/fournisseur ou à partir de l'article acheté.

            RAZ date prévue
   Si cette case est cochée, la date prévue des lignes est effacée, sinon elle est recopiée des lignes origines.

            RAZ ligne
   Si cette case est cochée, les quantités, les prix, le dépôt et la date prévue des lignes sont effacés. Sinon, ils sont recopiés des lignes origines ou proposés par défaut suivant la valeur du radio bouton "Défaut ligne".
Dans le cas des lignes en réception montant, la quantité commandée n'est pas effacée, elle est affectée avec la valeur origine (1 ou -1).

            Taux
   Cette information n'est accessible que si la case "RAZ ligne" n'est pas cochée.
Il s'agit du taux à appliquer au prix tarif et au prix commandé des lignes origines pour calculer les prix des nouvelles lignes.

            Signe opposé
   Si cette case est cochée, les lignes de la nouvelle demande d'achats ou commande sont générées avec un signe opposé par rapport aux lignes origines : la quantité est égale à celle de la ligne origine multipliée par -1.
La génération avec un signe opposé n'est possible que si :
- l'établissement de la demande d'achats ou de la commande générée est identique à celui de la demande d'achats ou de la commande origine ;
- aucune proposition de prix n'est effectuée lors de la génération, c'est-à-dire si "Défaut article" est égal à "Compta." ou "Aucun".

            Défaut texte
   Si cette case est cochée, les textes associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande générée sont créés, par défaut, à partir des textes modèles (article (GTXEART), article acheté (GTXEATA), article référencé par fournisseur (GTXERAF)).
Si cette case n'est pas cochée, les textes associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande origine sont recopiés à l'identique.

            Paramètres
   Détermine comment sont créés les paramètres associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande générée :
- recopie : les paramètres associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande origine sont copiés à l'identique ;
- défaut : les paramètres associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande générée sont créés, par défaut. Suivant que la définition des paramètres (GDPCA) indique que le paramètre doit être ou non contrôlé par rapport à un paramètre, on prend soit la valeur par défaut définie pour le paramètre dans GDPCA, soit l'occurrence par défaut du paramètre (paramètre P01SACAP à P15SACAP) ;
- rien : aucun paramètre n'est créé pour les lignes de la demande d'achats ou de la commande générée.

   Autres modifications

   Colonnes à modifier
   Il s'agit de données supplémentaires pouvant être modifiées par rapport à la demande d'achats ou à la commande origine.
Ces données sont les mêmes que celles pouvant être précisées dans les colonnes à modifier de la soumission générale.

   Dates
   Il est possible de modifier une ou plusieurs dates par rapport à la demande d'achats ou à la commande origine. Pour cela, il faut sélectionner l'information à modifier et saisir sa valeur dans le champ correspondant. Les dates modifiables sont :
- date de commande ;
- date au plus tôt ;
- date au plus tard ;
- date comptable ;
- date de contrat.

   Il est également possible d'effacer une de ces dates si elle n'est pas obligatoire dans la demande d'achats ou la commande. Pour cela, il ne faut rien saisir dans la valeur correspondante.

   Documents

   En-tête
   Détermine comment sont copiés les documents associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande origine vers la demande d'achats ou commande générée.

   Recopie des documents
   Si cette case est cochée, les documents associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande origine pour lesquels l'entité de document (GTDEN) est égale à celle précisée à la soumission, sont copiés.
Si la case n'est pas cochée, aucun document n'est copié.

   Entité
   Permet de préciser l'entité de documents (GTDEN) pour laquelle les documents associés à l'en-tête de la demande d'achats ou de la commande origine peuvent être copiés.
Ne peuvent être copiés que les documents dont le format de l'identifiant est conforme au GTDEN livré en standard (ACHAT COMMANDE) : numéro interne de la demande d'achats ou de la commande.

   Type
   Permet de préciser si tous les types de documents (GTDTY) associés à l'entité (GTDAE) doivent être copiés ou si, seuls les documents dont le type est indiqué sont copiés. Dans ce cas, jusqu'à trois types de documents différents peuvent être précisés.

   Lignes
   Détermine comment sont copiés les documents associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande origine vers les lignes de la demande d'achats ou commande générée.

   Recopie des documents
   Si cette case est cochée, les documents associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande origine pour lesquels l'entité de document (GTDEN) est égale à celle précisée à la soumission, sont copiés.
Si la case n'est pas cochée, aucun document n'est copié.

   Entité
   Permet de préciser l'entité de documents (GTDEN) pour laquelle les documents associés aux lignes de la demande d'achats ou de la commande origine peuvent être copiés.
Ne peuvent être copiés que les documents dont le format de l'identifiant est conforme au GTDEN livré en standard (ACHAT LIGNE) : numéro interne de la demande d'achats ou de la commande concaténé au numéro de ligne.

   Type
   Permet de préciser si tous les types de documents (GTDTY) associés à l'entité (GTDAE) doivent être copiés ou si, seuls les documents dont le type est indiqué sont copiés. Dans ce cas, jusqu'à trois types de documents différents peuvent être précisés.

Actions réalisées par le traitement

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   LCD
   Ce paramètre permet de générer un lien entre les demandes d'achats ou commandes origines et les demandes d'achats ou commandes générées.
La valeur du paramètre donne le type de lien. Elle doit correspondre à une occurrence du paramètre TYPSALCD.

   Si le paramètre n'existe pas pour le mnémonique, il n'y a pas de création de lien.

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PDR

   CRE
   Ce paramètre indique comment sont affectés l'utilisateur et la date de création des commandes générées. Si la valeur vaut :
- O : utilisateur et date de création de la commande origine ;
- N : utilisateur de connexion et date système ;
- U : utilisateur de création de la commande origine et date système ;
- D : utilisateur de connexion et date de création de la commande origine.

   ETP
   Ce paramètre indique si les traitements correspondant aux étapes par classe (GETCA) définis pour la classe d'achats (GNCA) de la demande d'achats ou de la commande générée, sont exécutés lors de la génération. Si la valeur vaut :
- O : le lancement des traitements par étape est effectué ;
- N : le lancement des traitements par étape n'est pas effectué.

Transactions associées

   GLSCA - Listes de demandes ou commandes d'achats
   Permet de créer une nouvelle liste dans laquelle sont répertoriées les demandes d'achats ou les commandes générées.

Paramètres
   AUTACHAT - LIGCS

   AUTACHAT - LIGRP

   AUTSACDA - COPINF

   AUTSACDA - COPNAT

   AUTSACDA - COPROL

   AUTSACDA - COPTYP

   AUTSACDA - COPL01

   AUTSACDA - COPL02

   AUTSACDA - COPL03

   AUTSACDA - COPL04

   AUTSACDA - COPL05

   AUTSACDA - COPG01

   AUTSACDA - COPG02

   AUTSACDA - COPG03

   AUTSACDA - COPG04

   AUTSACDA - COPG05

   AUTSACDA - COPNU1

   AUTSACDA - COPNU2

   AUTSACDA - COPNU3

   AUTSACDA - COPDA1

   AUTSACDA - COPDA2

   AUTSACDA - COPDA3

Messages

   SACDA242 - La valeur du paramètre : $1 doit être renseignée

   SACDA243 - La valeur du paramètre : $1 doit être numérique

Pour certains messages d'erreur, reportez-vous à la documentation des demandes d'achats (GDAI), des lignes de demandes d'achats (GDAL), des commandes (GCDA) et des lignes de commandes (GLCA) car la plupart des contrôles de cohérence sont identiques.

Extrait du compte rendu