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I3   Actualisé le 06/10/2022
Achats
EANA - Analyse des achats

   Le but de cette transaction est l'édition d'une synthèse des achats effectués.
Elle est réalisée à partir des demandes d'achats ou des commandes sélectionnées suivant une liste et/ou suivant des critères précisés sous forme d'intervalles (étapes, fournisseurs, articles, etc.). Seules les commandes de l'établissement courant sont sélectionnées sauf dans le cas d'une liste multi-établissements et suivant le paramètre PRE associé à cette édition.

   La synthèse peut être faite à tout moment afin de suivre l'évolution des demandes d'achats ou des commandes.

   C'est l'utilisateur qui détermine la mise en page de l'état édité ainsi que les données qui y figureront. Il a la possibilité de sélectionner et d'éditer jusqu'à 10 critères de ruptures ou lignes (fournisseur, article, gestionnaire, etc.) et de sélectionner jusqu'à 15 colonnes (quantités, prix, montants, etc.), sachant qu'au maximum 12 colonnes sont éditées (les colonnes non éditées étant éventuellement nécessaires pour des calculs).

   Exemples :
- édition des commandes en cours ;
- prévisions des réceptions de marchandises ;
- comparaison entre période.

   Pour cette édition, le nombre de critères à renseigner est important. Il est donc vivement conseillé de réaliser un ou plusieurs paramétrage(s) par défaut pour des états quotidiens, mensuels ou autres, de manière à ne pas avoir à saisir les informations à chaque fois.

   Le résultat de cette édition peut être obtenu sous forme de fichier ASCII.

Soumission (voir aussi : Paramétrage du traitement)

   Liste
   Cette information est facultative.
La liste contient l'ensemble des demandes d'achats ou des commandes à partir desquelles l'édition est réalisée.

   Pour faire des comparaisons entre établissements, cette édition doit autoriser le multi-établissements (Cf. paramètre PRE associé à cette édition) et être lancée par liste.

   Etapes
   Fourchette de sélection des demandes d'achats ou des commandes à partir de leur étape.

   Choix
   Choix des éléments à sélectionner : uniquement des demandes d'achats, uniquement des commandes ou les deux.

   Edition

   Consolidation
   Si la case est cochée, les calculs prennent en compte le coefficient de l'article de consolidation de l'article.
Le coefficient s'applique lorsque les colonnes éditées sont des quantités et/ou des montants.
Pour chaque article, la quantité de la ligne est multipliée par le coefficient de consolidation de l'article. Le résultat représente la quantité de l'article consolidé.

   Lorsque la consolidation est demandée, il est intéressant de choisir, dans "Paramétrage lignes", l'article de consolidation et éventuellement l'article, afin d'obtenir un cumul des quantités par article de consolidation.

   Exemple :

   
Les articles
Article Article de consolidation Coefficient de consolidation
A A 1
B1 B1 1
B2 A 3


   
La commande sélectionnée
Article Quantité commandée Quantité réceptionnée Quantité facturée Montant commande Montant réception Montant facture
A 10 10 10 400 400 400
B1 10 6 6 50 30 30
B2 30 10 9 150 50 45


   
Résultat obtenu en éditant sans consolidation
Quantité commandée Quantité réceptionnée Quantité facturée Montant commande Montant réception Montant facture
A 10 10 10 400 400 400
B1 10 6 6 50 30 30
B2 30 10 9 150 50 45
Total général 50 26 25 600 480 475


   
Résultat obtenu en éditant avec consolidation
Quantité commandée Quantité réceptionnée Quantité facturée Montant commande Montant réception Montant facture
A 10 10 10 400 400 400
B1 10 6 6 50 30 30
B2 90 30 27 450 150 135
Total général 110 46 43 900 580 565


   Pour l'article B2, les quantités et les montants origines sont multipliés par le coefficient de consolidation qui est égal à trois.

   Décimales
   Si la case est cochée, les valeurs (quantités, prix, montants, poids, volumes) sont éditées avec des décimales.

   Les montants sont édités avec :
- le nombre de décimales de la devise de référence de l'établissement s'ils sont édités en devise de référence ;
- le nombre de décimales de la devise de reporting de l'établissement s'ils sont édités en devise de reporting ;
- 4 décimales s'ils sont édités en devise.
La précision s'applique aux colonnes "MCAF", "MREC", "MREF", "MRER", "MTCC", "MTCF", "MTCR", "MTF",   "MTFC", "MTFF", "MTFR", "MTRC", "MTRF", "MTRR", "PCQC", "PCQF", "PCQR", "PCRR", "PCSF", "PCSR", "PFQC", "PFQR", "PFRR", "PFSF", "PFSR", "PTQC", "PTQF", "PTQR", "PTRR", "PTSF", "PTSR", "PRQC", "PRQF", "PRQR", "PRRR", "PRSF" et "PRSR".

   Les quantités sont éditées avec le nombre de décimales donné par l'occurrence DECQTE du paramètre AUTACHAT. La précision s'applique aux colonnes "QCGC", "QFFG", "QFGF", "QGC", "QGF", "QGR", "QGS", "QRG", "QRGR", "QRR", "QRRG", "QRSG", "QSF", "QSG", "QTC", "QTE", "QTF", "QTL", "QTR", et "QTS".

   Les poids sont édités avec le nombre de décimales donné par l'occurrence DECPDS du paramètre AUTART. La précision s'applique aux colonnes "PBC", "PBF", "PBR", "PNC", "PNF" et "PNR".

   Les volumes sont édités avec le nombre de décimales donné par l'occurrence DECVOL du paramètre AUTART. La précision s'applique aux colonnes "VBC", "VBF", "VBR", "VNC", "VNF" et "VNR".

   Les nombres sont toujours édités sans décimale (colonnes "NART", "NCDE", "NFAC", "NLIG", "NLRR", "NSOF", "NSOR" et "NSSC").

   Si la case n'est pas cochée, les valeurs (quantités, prix, montants, poids, volumes) sont éditées sans décimale.

   Unité de stock
   Si la case est cochée, les quantités sont converties en unité de stock : le coefficient achat à stock de la ligne est appliqué à la quantité.
Si la case n'est pas cochée, les quantités sont exprimées en unité d'achat.

   Exemple :
Article acheté au kilo (unité d'achat = KILO) et stocké en tonne (unité de stock = TONNE). Le coefficient achat à stock est de 1/1000.
Ligne de commande avec quantité commandée égale à 1000.
Si la case est cochée, la quantité est égale à 1 (1000 * 1/1000), sinon elle est égale à 1000.

   Hiérarchies

   Famille fournisseurs
   Ce critère est utilisé uniquement si les familles fournisseurs sont sélectionnées.
Il s'agit du chemin de composition des familles fournisseurs.
Remarque : l'édition n'exploite qu'un seul niveau de la hiérarchie, seule la famille directement supérieure au fournisseur est prise en compte.

   Famille articles
   Ce critère est utilisé uniquement si les familles articles sont sélectionnées.
Il s'agit du chemin de composition des familles d'articles.
Remarque : l'édition n'exploite qu'un seul niveau de la hiérarchie, seule la famille directement supérieure à l'article est prise en compte.

   Eliminer

   Les classes
   Il est possible de ne pas sélectionner toutes les demandes d'achats et/ou commandes en excluant au maximum trois classes de commandes.

   Les modes
   Il est possible de ne pas sélectionner toutes les lignes de demandes d'achats ou de commandes en excluant au maximum trois modes d'achat.

   Gestionnaire

   Fonction
   La fonction est utilisée uniquement si un ou plusieurs des critères suivants sont choisis :
- le gestionnaire ;
- le gestionnaire supérieur ;
- le type du gestionnaire.

   Elle sert à sélectionner les gestionnaires associés aux demandes d'achats et/ou aux commandes. Si la fonction n'est pas précisée, tous les gestionnaires de la demande d'achats ou de la commande sont sélectionnés quelle que soit leur fonction, sinon seuls les gestionnaires ayant cette fonction sont sélectionnés.

   Attention : la fonction n'est pas un critère permettant la sélection des demandes d'achats et/ou des commandes. Si pour une demande d'achats ou une commande, il n'existe pas de gestionnaire avec cette fonction, la demande d'achats ou la commande est tout de même sélectionnée.

   Rôle
   Comme la fonction, le rôle est utilisé uniquement si un ou plusieurs critère(s) se rapportant au gestionnaire est (sont) choisi(s).
Le rôle sert à sélectionner les gestionnaires associés aux demandes d'achats et/ou aux commandes. Si le rôle n'est pas précisé, ce sont les gestionnaires sans rôle qui sont sélectionnés, sinon ce sont les gestionnaires ayant ce rôle qui sont sélectionnés.

   Attention : le rôle n'est pas un critère permettant la sélection des demandes d'achats et/ou des commandes. Si pour une demande d'achats ou une commande, il n'existe pas de gestionnaire avec ce rôle, la demande d'achats ou la commande est tout de même sélectionnée.

   Remarques sur l'édition
   Certaines combinaisons entre colonnes ou entre lignes et colonnes sont interdites :
- condition de facturation dans "Paramétrage lignes" et colonne se rapportant à un nombre dans "Paramétrage colonnes" (NART, NCDE, NFAC, NLIG, NLRR, NSOF, NSOR, NSSC) ;
- colonne correspondant au montant de la condition de facturation (MCAF) dans "Paramétrage colonnes" et colonne se rapportant à un nombre dans "Paramétrage colonnes" (NART, NCDE, NFAC, NLIG, NLRR, NSOF, NSOR, NSSC) ;
- critère se rapportant au gestionnaire (gestionnaire, fonction, rôle, type gestionnaire) dans "Paramétrage lignes" et colonne correspondant au montant de la condition de facturation (MCAF) dans "Paramétrage colonnes".

   Si le montant de toutes les colonnes est égal à zéro, la ligne n'est pas éditée.

Paramètres associés au traitement (voir aussi : Principe de l'association)

   PRE
   Paramètre indiquant si l'édition peut être multi-établissements ou non.
Si la valeur vaut :
- O : les données à éditer peuvent être sélectionnées à partir d'une liste contenant des demandes d'achats ou des commandes faisant référence à plusieurs établissements. Dans ce cas, les caractéristiques et le paramétrage des différents établissements doivent être identiques (même devise de référence, même devise de reporting, même gestion des précisions des montants, etc.). Le critère de rupture "Etablissement" peut alors être choisi dans le "Paramétrage ligne" pour faire des cumuls par établissement ;
- N : seules les données de l'établissement courant peuvent être éditées.

   Remarque : choisir une rupture par établissement est sans intérêt lorsque la sélection n'est pas faite à partir d'une liste et/ou que le multi-établissements n'est pas autorisé.

Transactions associées

   SATSSED - Sélection générale des achats (Dates)

   TSAAC - Sélection des colonnes à éditer

   TSAAL - Sélection des lignes à éditer

Paramètres
   SAANACOL

   SAANADAT

   SAANADEV

   AUTACHAT - DECPRX

   AUTACHAT - DECPRXREF

   AUTACHAT - DECPRXREP

   AUTACHAT - DECQTE

   AUTACHAT - SEPCOL

   AUTART - DECPDS

   AUTART - DECVOL

Messages
   SACDA235 - Incompatibilité entre la ligne ou la colonne $1 et la colonne $2

   SACDA236 - La fonction du gestionnaire doit être renseignée

   SACDA237 - Le rôle de la famille d'articles doit être renseigné

   SACDA238 - Le rôle de la famille de fournisseurs doit être renseigné

   SACDA240 - Les périodes des colonnes doivent être renseignées

   SACDA241 - Les classes des colonnes doivent être renseignées

   SACDA278 - Le rôle et la fonction du gestionnaire ne doivent pas être renseignés

   SACDA286 - Au moins une ligne à éditer doit être renseignée

   SACDA287 - Au moins une colonne à éditer doit être renseignée

Extrait de l'édition