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I3   Actualisé le 06/10/2022
Ventes
CORDDV - Ordonnancement ventes par dossier

   Cette transaction permet à un utilisateur d'affecter un numéro de dossier aux commandes de ventes ou aux factures regroupées par type d'ordonnancement.

   Selon le type d'ordonnancement, traitement des commandes de ventes ou des factures.

   L'ordonnancement des ventes par dossier est aussi réalisé par le traitement TANDV.

Sélection

   Classe, numéro, sous-numéro
   Permet de sélectionner un ensemble de commandes par leur numéro, composé de la classe, du numéro et du sous-numéro.

   Facture
   Permet de sélectionner un ensemble de factures par leur numéro.

   Dossier
   Permet de sélectionner un ensemble de factures ou de commandes de ventes par leur numéro de dossier associé.

   Type d'ordonnancement
   Selon le type d'ordonnancement sélectionné, les éléments affichés sont soit des commandes de ventes soit des factures.
Le type d'ordonnancement est proposé par défaut avec la valeur du paramètre PRM associé au mnémonique. Il peut être modifié.
Les valeurs correspondent aux occurrences du paramètre TYPORDO.

Données visualisées
   Les données sont présentées sous forme de grille.
Elles concernent :
- les éléments déjà affectés à un dossier, triés par numéro de dossier pour lesquels il est possible d'effectuer une remise à zéro ;
- les éléments non affectés à un dossier, triés par numéro d'élément (numéro de commande ou numéro de facture selon le type d'ordonnancement).

   Texte
   Commentaire repris sur le dossier généré lors de l'affectation d'un numéro de dossier.

   Tiers générique
   Tiers repris sur le dossier généré lors de l'affectation d'un numéro de dossier. Saisissable uniquement si le type d'ordonnancement permet la présence de plusieurs éléments dans un dossier. Comme le dossier peut contenir des tiers différents, le tiers générique détermine le tiers à affecter au dossier.

Boutons poussoirs

   Réinitialiser la ligne
   L'utilisateur doit préalablement sélectionner les éléments à réinitialiser dans la grille.
Action principale réalisée par la réinitialisation : le montant net à payer de l'élément traité est retranché dans le montant 1 du dossier.

   Il se peut qu'à l'issue de la réinitialisation plus aucun élément ne soit affecté à un dossier auquel cas on met à jour le dossier avec les informations suivantes :
- chaîne 7 : A (annulé) ;
- date 3 : date du jour ;
- numérique 1 : 0 ;
- chaîne 3 : gestionnaire de l'utilisateur.

   Affecter un n° de dossier
   L'utilisateur doit préalablement sélectionner les éléments à affecter à un numéro de dossier dans la grille.
Si le type d'ordonnancement le permet, regroupement de la sélection sur le même dossier.
Pour la création d'un dossier, il est nécessaire que l'identifiant de création de GNUP soit renseigné dans la chaîne 1 du paramètre TYPORDO.

   Le dossier est créé avec les informations suivantes :
   - chaîne 1 : utilisateur de création ;
   - chaîne 2 : tiers de l'élément sélectionné en fonction du paramètre AUTSVDOE occurrence TIERS ou tiers générique si le type d'ordonnancement autorise plusieurs tiers ;
   - chaîne 3 : client de l'élément sélectionné ;
   - chaîne 5 : type d'ordonnancement ;
   - chaîne 8 : texte libre saisi ;
   - date 1 : date du jour ;
   - numérique 1 : montant net à payer des éléments sélectionnés.

   Cumul dossier courant
   La ligne courante doit avoir un numéro de dossier. Ce bouton indique le montant total "Net à payer" des commandes ou factures appartenant au dossier.

Paramètres associés au mnémonique (voir aussi : Principe de l'association)

   PRM
   Type d'ordonnancement proposé par défaut à l'ouverture du mnémonique.

Transactions associées
   CSCDV - Sélection des commandes de ventes

   CSCGR - Sélection CGR

   CSFAV - Sélection des factures de ventes

   CSLCV - Sélection des lignes de commandes

Paramètres

   TYPORDO